问:

2023年1月份红冲了一张去年的免税普票,增值税申报表第一栏和第三栏分别怎么填写?

答:
根据你的描述,2023年1月份红冲了一张去年的免税普票,在填写增值税申报表时的处理方法如下:
1. 第一栏“销售货物和劳务收入总额”:
由于红冲的是去年的免税普票,所以该栏不受影响,仍按照本月实际发生的销售额填写。
2. 第三栏“本期免税销售额”:
该栏需要填写本月净额的免税销售额,也就是本月新增的免税销售额减去红冲的免税销售额。
假设本月新增免税销售额是10万元,红冲的去年免税销售额是5万元,那么第三栏需要填写:
本月新增免税销售额10万元
- 红冲去年免税销售额5万元
= 本期免税销售净额5万元
所以第三栏需要填写5万元。
综上,第一栏按实际销售额填写不变,第三栏按照本月净额的免税销售额填写,已考虑红冲额的影响。具体数额还需按实际情况计算填写。